Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DP314 havarijné poistenie KIA od 25.10.2015-24.10.2016 461,69 €/R Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 461,69 € 21.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP252 Povinné zmluvné poistenie STANDART KIA od 25.10.2015-24.10.2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 312,63 € 21.07.2015 12.10.2022 Faktúra
23DP283 Povinné zmluvné poistenie STANDART Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 259,10 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
23DP282 Havarijné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 528,08 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
19DP250 havarijné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 461,69 € 11.07.2019 08.08.2019 Faktúra
19DP249 Povinné zmluvné poistenie STANDART Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 211,10 € 11.07.2019 08.08.2019 Faktúra
24DP041 poistenie - Lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 137,70 € 15.02.2024 19.02.2024 Faktúra
18DP006 grafický design Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AltTag Local s.r.o. 50669257 120,00 € 16.01.2018 05.02.2018 Faktúra
18DP105 Social Media study - DATA minig Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AltTag Local s.r.o. 50669257 995,00 € 15.03.2018 05.04.2018 Faktúra
20DP466 TV, stojan, chladnička, príslušenstvo Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 252,95 € 07.01.2021 12.01.2021 Faktúra
21DP076 Konektor DATACOM Plug STP, záhradná pílky, nožnice na konáre Fiskars Nôž univerzálny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 79,88 € 09.03.2021 11.03.2021 Faktúra
21DP077 Konektor DATACOM Plug STP, záhradná pílky, nožnice na konáre Fiskars Nôž univerzálny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 -79,88 € 09.03.2021 12.03.2021 Faktúra
21DP122 Multifunkčné zariadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 327,50 € 15.04.2021 15.04.2021 Faktúra
21DP474 Futbalová lopta, volejbalová lopta, sieťka na stolný tenis Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 197,82 € 07.12.2021 08.12.2021 Faktúra
21DP511 Myš, server HPE, serverová pamäť, SSD disk, podložka pod myš Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 789,97 € 05.01.2022 23.02.2022 Faktúra
22DP151 Notebook, vrecká do vysávača, USB kľúč, , rozbočovač, videokábel, projektor, zásuvka, napájací adaptér, redukcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 812,49 € 11.04.2022 12.04.2022 Faktúra
22DP315 Vysávač na okná, vrecká do vysávača, led žiarovky, filter do vysávača, spájkovačka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 634,71 € 21.07.2022 22.07.2022 Faktúra
22DP398 PC príslušenstvo, USB kľúče, LED žiarovky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 688,50 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
22DP314 Rýchlovarná kanvica, termohrnček, pečiatka, stolný mixér Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 349,25 € 21.07.2022 07.10.2022 Faktúra
21DP173 Notebook Lenovo 2x, Switch Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 308,50 € 21.05.2021 10.10.2022 Faktúra
15DP362 počítače 3sk, monitor 1ks, WiFi router 8ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 995,79 € 22.10.2015 12.10.2022 Faktúra
23DP257 Spotrebný materiál, sada kief drôtených do vŕtačky, sieťový kábel 12 ks, operačná pamäť, zvinovací meter, žehliaca doska 7ks, žehlička 7ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 421,29 € 03.07.2023 02.10.2023 Faktúra
23DP256 Laserová tlačiareň 2ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 781,84 € 06.07.2023 22.12.2023 Faktúra
23DP124 Projektor epson EB-W06, záložný zdroj APC Power Saving-UPS Pro 1500 Eurozásuvka, videokábel, premietacie plátno Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 019,31 € 14.04.2023 14.04.2023 Faktúra
23DP102 Vrecia na odpad, prací gél, tlačiareň, switch, konektor, sieťový kábel, externá dokovacia stanica, videokábel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 585,70 € 23.03.2023 23.12.2023 Faktúra
23DP013 Chladnička BOSCH 3ks, Párna pračka SAMSUNG 2ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 3 254,70 € 23.01.2023 25.01.2023 Faktúra
23DP008 Sieťový kábel, konektor, myš, set klávesnice myš, projektor, premietace plátno, stropný držiak, počítač HP ProDesk, LCD monitor 24 Samsung Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 524,85 € 16.01.2023 18.01.2023 Faktúra
22DP570 Externý disk, napájací adaptér, dátový kábel, powerbank, USB kľúč, jedlonosič FRESHBOX, stlačený plyn Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 306,10 € 16.01.2023 17.01.2023 Faktúra
22DP569 Projektor, napájací adaptér, stropný držiak, premietacie plátno Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 427,75 € 16.01.2023 17.01.2023 Faktúra
23DP514 WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR, priemyselný vysávač Kärcher WD 4 V-20/5/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 612,88 € 08.01.2024 03.02.2024 Faktúra