Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DT012 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 815,57 € 20.02.2024 23.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP050 Opravy chladiacich zariadení Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Adrián Danter 34446800 710,00 € 20.02.2024 27.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP048 Legislatíva pre školy - 02 24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 48,25 € 20.02.2024 27.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP047 Personálne riadenie - Február 24 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 47,45 € 20.02.2024 27.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP049 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 20.02.2024 27.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP046 plyn 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 44 973,34 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP045 Právne služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BUČKO & PARTNERS s.r.o 53968191 780,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP041 poistenie - Lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. 00151700 137,70 € 15.02.2024 19.02.2024 Faktúra
24DP043 voda 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 11 740,84 € 15.02.2024 22.02.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP040 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 15.02.2024 22.02.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP044 Oprava panvice Fagor, oprava miesiča na cesto Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Peter Mráz PM GASTRO 41785665 180,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
24DP042 elektrika 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 637,90 € 15.02.2024 27.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ038 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 479,18 € 14.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DŠJ037 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 229,18 € 14.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DŠJ039 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 416,30 € 14.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DT011 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 55,94 € 14.02.2024 23.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ036 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 182,33 € 13.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DP038 poplatky za telekomunikačné služby 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 161,32 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP037 Kariéra v školstve - febr. 2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP036 PHM 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 168,24 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DP039 knihy: Ľudo Zúbek - Jar Adely Ostrolúdskej, Mária Miková - Posledné dni legendy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 D. Orys, s.r.o. 50282603 1 644,50 € 13.02.2024 20.02.2024 Faktúra
24DŠJ033 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 129,53 € 12.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24DŠJ034 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 192,20 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DŠJ035 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 967,85 € 12.02.2024 16.02.2024 Faktúra
24DT010 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 381,92 € 12.02.2024 23.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ032 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 553,07 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24DŠJ031 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 127,62 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24DŠJ030 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 240,84 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
24KV01 Škrabka zemiakov nerezová typ E-ŠKBZ-20 N E Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EVO TECH, s.r.o. 46435662 2 928,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
24DP029 údržba výťahov 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra