Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DŠJ076 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 208,23 € 08.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ077 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 116,16 € 08.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DPČ001 za materiál Frikas PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 299,28 € 08.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DP095 čerpanie sociálneho fondu - stravovacie služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 TEHELNÉ POLE, a.s. 36361666 3 320,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP094 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ075 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 61,73 € 04.04.2024 08.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP093 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP091 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP092 Výkon zodpovednej osoby za 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT017 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 906,36 € 04.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DT018 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,88 € 04.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ074 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 109,18 € 03.04.2024 08.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ073 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 180,82 € 03.04.2024 08.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP090 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 271,98 € 02.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP088 Flexilink W 2024/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP089 Služby technika OPP a BOZP 2024/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ072 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 112,97 € 28.03.2024 08.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ071 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 63,48 € 27.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
24DT016 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 744,54 € 27.03.2024 02.04.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
24DŠJ067 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 185,65 € 25.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DŠJ069 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 172,58 € 25.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DŠJ070 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 22,81 € 25.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DŠJ068 za materiál Mäso - Údeniny K. Achberger Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. 50196766 186,00 € 25.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DŠJ065 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 167,49 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DŠJ066 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 260,04 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DŠJ064 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 220,65 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP086 Kariéra v školstve - marec 2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 22.03.2024 02.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP083 prenájom predložiek str. 811 2024/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 64,44 € 21.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
24DP081 cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 24,91 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
24DP082 cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 57,99 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra