Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0322/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 379,50 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0321/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 309,97 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0320/23 jedlý olej Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 95,40 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 digit. transformácia - tlaciaren, tonery Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 135,74 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 občerstvenie Gymnázium, Hubeného 17337071 Gymnázium Hubeného č.23 17337071 132,00 € 01.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 batérie do robotov Gymnázium, Hubeného 17337071 PcProfi, s.r.o. 44685173 147,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 učebné pomôcky - roboty 15 ks Gymnázium, Hubeného 17337071 PcProfi, s.r.o. 44685173 3 525,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0317/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 331,20 € 29.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFKV/0003/23 stavebný dozor pri oprave strechy Gymnázium, Hubeného 17337071 Mezei Vladimír - VDDOS 40051102 1 000,00 € 28.11.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0316/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 625,58 € 28.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFSJ/0314/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 218,95 € 28.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFSJ/0315/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 814,28 € 28.11.2023 02.12.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 opravná fa - elektrina Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -40,63 € 28.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 opravná fa - elektrina Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -28,72 € 28.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0313/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 415,24 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0311/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 329,30 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0312/23 ryby Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 355,86 € 27.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 čistenie kanalizácie Gymnázium, Hubeného 17337071 PS Stav s.r.o. 52669947 696,00 € 24.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0310/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 334,68 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0307/23 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 294,72 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0306/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 588,30 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0304/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 272,56 € 22.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 81,14 € 22.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0305/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 79,50 € 22.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0308/23 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 207,20 € 21.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0309/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 312,17 € 21.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFSJ/0303/23 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 804,60 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 doprava - návšteva múzea Sereď Gymnázium, Hubeného 17337071 MT-Tour, s.r.o. 35952156 300,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 doprava - návšteva múzea Sereď Gymnázium, Hubeného 17337071 MT-Tour, s.r.o. 35952156 300,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 doprava - návšteva múzea Sereď Gymnázium, Hubeného 17337071 MT-Tour, s.r.o. 35952156 300,00 € 20.11.2023 29.11.2023 Faktúra