Faktúry
Počet záznamov: 1705
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/21 | obedy zamestnancov - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 453,20 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 84,41 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | magnetické tabule - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 715,80 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | tel.účty - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,12 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | el.energia - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 798,83 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | čipová karta Gemalto | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | videoprezentácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Hypnotized, s.r.o. | 52281582 | 720,00 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | šatňové skrinky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 11 011,20 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | školské lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 13 996,80 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | ochrana objektu - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/21 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | záloha za zem. plyn - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | antigénové testy + respirátory | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 168,82 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 169,49 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | výkon zodpovednej osoby - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/21 | paušál za výťah - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | záloha za vodu a stočné - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/21 | školenie Office 365 + nastavenie prostredia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 560,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 145,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/21 | IT služby - nastavenie wifi siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VLIMARK, s.r.o. | 45656762 | 500,00 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/21 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 129,12 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/21 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 517,99 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/21 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 312,86 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | papierové hygienické utierky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 199,90 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/21 | hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 117,24 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/21 | prenájom tlačiarne - 11/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 1,20 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 184,91 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/21 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 270,00 € | 16.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 1 101,69 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |