Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3351

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230324 Elektroinštalačný materiál na zabezpečenie výuky pre PV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PC SEMA s.r.o. 36426041 2 943,24 € 21.09.2023 28.09.2023 Faktúra
40230323 Havarijný stav elektrického zariadenia školského internátu ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 154 227,49 € 19.09.2023 25.09.2023 Faktúra
40230321 Elektrická energia 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 756,92 € 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
40230320 Elektrická energia 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -681,79 € 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
40230319 Vodoinštalačný materiál pre vodoinštalatérov do COVP - PV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Aquastar,s.r.o. 50344978 3 429,25 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
40230318 Vodoinštalačný materiál pre TZB do COVP - PV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Aquastar,s.r.o. 50344978 2 023,51 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
40230317 Voda 11.08.2023 - 10.09.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 290,43 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
40230322 Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 309,60 € 14.09.2023 22.09.2023 Faktúra
40230314 Kurz elektrotechnikov s preskúšaním Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 130,00 € 13.09.2023 14.09.2023 Faktúra
40230316 Poistenie čelného skla BL576ED Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 72,48 € 12.09.2023 22.09.2023 Faktúra
40230315 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
40230312 Odber zemného plynu za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 125,26 € 07.09.2023 22.09.2023 Faktúra
40230311 Oprava plynových rozvodov a UK Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 31 312,62 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
40230310 Oprava izolácie strechy na budove školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TOR spol. s r.o. 00895920 2 642,43 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
40230307 Telekomunikačné služby za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 184,12 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230309 Sada plastových návlekov na stoličky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MY DVA Slovakia s.r.o. 35937548 69,60 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230303 Brúsenie pílových kotúčov a nožov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TEKOL s.r.o. 35787937 73,00 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
40230306 Sada na čistenie a umývanie pre ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lindha a.s. 08848726 3 734,00 € 07.09.2023 22.12.2023 Faktúra
40230304 Aplikačné a systémové konzultácie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230308 Nákup pomôcok k zabezpečeniu žiakov a zamestnancov v rámci BOZP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 8 498,54 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230302 Služby virtuálnej knižnice za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230296 Telekomunikačné služby za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,94 € 04.09.2023 28.09.2023 Faktúra
40230313 Úrazové poistenie 30.09.2023 - 29.09.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 580,60 € 04.09.2023 22.09.2023 Faktúra
40230298 Telekomunikačné služby za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230297 Telekomunikačné služby za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230299 ASC agenda žiakov SŠ komplet 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 699,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230301 Odber zemného plynu za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230300 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 04.09.2023 12.09.2023 Faktúra
40230294 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 612,29 € 04.09.2023 12.09.2023 Faktúra
40230295 Nákup stolových PC prostredníctvom IS EVO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 RAINSIDE s.r.o. 31386946 57 196,80 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra