Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3351

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230293 Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 31.08.2023 12.09.2023 Faktúra
40230292 Náhradné diely na záhradný traktor STIGA Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠUPA Technika Marián Šupa 11906022 50,94 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
40230291 Oprava havárie SI 25 - únik vody Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 2 280,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230290 Výroba, dodávka a inštalácia vchodových plastových dverí Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 11 916,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230289 Právne služby pre SOŠTaR Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 1 512,00 € 25.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230288 WC papier pre školský internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 181,25 € 24.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230287 športové potreby RO č.121 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 2 181,55 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230286 Fólie s potlačou do COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 90,00 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230285 Nákup maliarskeho materiálu na opravu dreveného obloženia radiátorov v telocvični Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 83,89 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230283 Policová skriňa s oceľového plechu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOVOTYP s.r.o. 35808705 377,02 € 21.08.2023 24.08.2023 Faktúra
40230280 Oprava havárie - plynová kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 14 390,40 € 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
40230278 Vizitky štandard Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 86,40 € 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
40230279 Služby počítačovej siete SANET 07-09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
40230281 Nákup materiálu - oprava lavičiek pred školou Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 97,10 € 17.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230284 Umývanie výškovo nedostupných okien a sklenených výplní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 LOPEZart, s.r.o. 50299298 2 964,00 € 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
40230282 Kotúčová rezačka - praktická výuka v COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 B2B Partner s.r.o. 444413467 84,00 € 16.08.2023 24.08.2023 Faktúra
40230274 Elektrická energia 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 985,86 € 15.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230273 Elektrická energia 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -618,84 € 15.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230275 kancelárske potreby - pedagogickí asistenti Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alza.cz a.s. 27082440 533,55 € 15.08.2023 16.08.2023 Faktúra
40230276 Materiál na údržbu 2023/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Davide s.r.o. 50185039 7 216,73 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
40230277 Kancelársky materiál a drogéria na školský rok 2023/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 6 473,01 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra
40230272 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 14.08.2023 17.08.2023 Faktúra
40230271 Voda 11.07.2023 - 10.08.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 011,18 € 11.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230270 Hosting MAXIMUM 12.8.2023 - 11.8.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 09.08.2023 14.08.2023 Faktúra
40230269 Telekomunikačné služby za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 172,33 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
40230266 Telekomunikačné služby za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,44 € 07.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230268 Odber zemného plynu za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 361,77 € 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
40230267 Záznamy, výkazy, denníky pre stredné školy a internáty Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 568,52 € 07.08.2023 09.08.2023 Faktúra
40230305 Havarijné poistenie FIAT SCUDO BL576ED 28.9.2023 - 28.9.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 453,85 € 04.08.2023 22.09.2023 Faktúra
40230265 PZP BL 576ED za obdobie 03.10.2023 - 02.10.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 249,96 € 04.08.2023 12.09.2023 Faktúra