Faktúry
Počet záznamov: 2339
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0169/23 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 94,94 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 473,59 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 219,53 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2 704,80 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | Služby telekomunikačných služieb_pevná linka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VM Telecom, s. r. o. | 35837594 | 7,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | Výmena Switch TP-link TL- SG1024 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 132,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 586,66 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | Projektové aktivity a vyučovanie ANJ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 872,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 618,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | Rámy na označovanie učební a kabinetov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MANUTAN SLOVAKIA, s. r. o. | 35885815 | 921,60 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 30.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | Oprava a údržba priestorov školy v zmysle objednávky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Utaši | 41694791 | 8 688,23 € | 28.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | Odvoz neupotrebiteľného objemného majetku - likvidácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BLESK- Sťahovanie, s. r. o. | 46569499 | 405,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | Korková tabuľa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 68,40 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 1 018,36 € | 23.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | Učebnice Slovenského jazyka pre 1 a 2 ročník SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 344,00 € | 23.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | Učebnice_ Chemické a ekonomické výpočty pre 1 a 2 ročník SOŠ, fyzika | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRESKOLY.SK, s. r. o. | 51692881 | 1 300,47 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 401,27 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | Preambula SR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Obchod_SVK, s. r. o. | 47175397 | 55,86 € | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | Nákup kancelárskych potrieb k diseminácii a ukončovaniu projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 305,39 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 2 181,10 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | Nákup rádiomagnetofónov na zlepšenie jazykovej prípravy žiakov - projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TPD - František Majtán - Euronics | 11790547 | 418,49 € | 20.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | Didaktické hry pre zlepšenie jazykovej prípravy_projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FRAM Orsus CZ, v. o. s. | 25848992 | 43,14 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | Učebná pomôcka pre zlepšenie komunikačných zručností_projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | STIEFEL EUROCART, s. r. o. | 31360513 | 98,00 € | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | Nákup materiálu k zabezpečeniu diseminácie projektu CHEMTRY4 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Zlaté Zrnko, s. r. o. | 50022814 | 89,40 € | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 832,25 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | Nákup rádiomagnetofónov na zlepšenie jazykovej prípravy žiakov - projekt CLILL | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NAY, a. s. | 35739487 | 86,89 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |