Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2339

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0199/23 Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY4 Stredná odborná škola chemická 42253900 NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY IE97264440 527,39 € 03.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0197/23 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody, dodávka pitnej vody Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 67,00 € 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0196/23 Teplo_fixná zložka Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 473,59 € 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0195/23 Elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 2 112,67 € 02.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0193/23 Plyn do laboratórií Stredná odborná škola chemická 42253900 SPP a.s. 35815256 17,00 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY4 Stredná odborná škola chemická 42253900 Tibor Varga _ TSV papier 32627211 720,90 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 Nájom telefónnej pozície Stredná odborná škola chemická 42253900 Slovnaft 31322832 150,00 € 01.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFBV/0192/23 Služby telekomunikačných služieb_pevná linka Stredná odborná škola chemická 42253900 VM Telecom, s. r. o. 35837594 7,00 € 01.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0191/23 Výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola chemická 42253900 osobnýúdaj.sk, s. r. o. 50528041 54,00 € 01.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 Prenájom rohoží Stredná odborná škola chemická 42253900 Lindstrom, s. r. o. 35742364 12,85 € 31.07.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 Rozpočtárske práce k realizácii projektu na opravu a údržbu školy Stredná odborná škola chemická 42253900 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO - stavebné práce a rozpočty 30941067 1 750,00 € 27.07.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0186/23 Prenájom rohoží Stredná odborná škola chemická 42253900 Lindstrom, s. r. o. 35742364 25,70 € 26.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 Realizácia verejného obstarávania na zákazku !Výmena potrubia, oprava kanalizácie a maľovanie stien" Stredná odborná škola chemická 42253900 Consult MayeBe, s. r. o. 54176867 400,00 € 26.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY4 Stredná odborná škola chemická 42253900 EXPRESTA, s. r. o. 43954782 829,58 € 26.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 Adaptér na BROTHER EU Stredná odborná škola chemická 42253900 Euro Data Distribution, s. r. o. 52003264 21,20 € 26.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 Elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola chemická 42253900 Up Slovensko, s. r. o 31396674 740,15 € 25.07.2023 25.08.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY4 Stredná odborná škola chemická 42253900 NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY IE97264440 1 041,58 € 25.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 Učebnice Anlgického jazyka_GATEWAY B2 Stredná odborná škola chemická 42253900 MARTINUS, s. r. o. 45503249 383,10 € 21.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Poplatok za prenájom zariadenia Stredná odborná škola chemická 42253900 Konica minolta s.r.o. 31338551 401,27 € 20.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Chemické a ekonomické výpočty - učebnice pre 1 a 2 ročník Stredná odborná škola chemická 42253900 EXPOL PEDAGOGIKA 35711302 485,00 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 Karcher - K0-Viacúcelový vysávac,1000W,20l Stredná odborná škola chemická 42253900 OKAY Slovakia, s. r. o. 35825979 131,80 € 17.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY4 Stredná odborná škola chemická 42253900 Tibor Varga _ TSV papier 32627211 524,70 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 Nákup kancelárskych potrieb k diseminácii a ukončovaniu projektu CHEMTRY4 Stredná odborná škola chemická 42253900 Tibor Varga _ TSV papier 32627211 676,64 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 Nákup dataprojektoru, premietacieho plátka do odbornej učebne Stredná odborná škola chemická 42253900 MB TECH BB, s. r. o. 36622524 1 293,00 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 Nákup chemikálií k realizácii projektu Škola škole Stredná odborná škola chemická 42253900 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 35948655 643,30 € 12.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 Didaktické hry pre zlepšenie jazykovej prípravy_projekt CLILL Stredná odborná škola chemická 42253900 MARTINUS, s. r. o. 45503249 151,47 € 12.07.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 Spracovanie miezd Stredná odborná škola chemická 42253900 ZEKRA SK, s. r. o. 53641515 800,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 Nákup propagačného materiálu na prezentáciu projektu CHEM_IQ_Soc Stredná odborná škola chemická 42253900 NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY IE97264440 250,79 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Služby technika BTS a PO Stredná odborná škola chemická 42253900 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 10.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia Stredná odborná škola chemická 42253900 ZSE Energetika a.s. 36677281 30,00 € 06.07.2023 15.08.2023 Faktúra