Faktúry
Počet záznamov: 2856
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0011/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0009/24 | Pevná linka za obdobie 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0010/24 | Pranie a prenájom rohoží za obdobie 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0002/24 | Myš Genius NX-7015 kovovo sivá - 7ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 83,30 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0005/24 | Napájací adaptér 150W - 1ks - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | SWISS spol. s r. o. | 35770252 | 110,40 € | 15.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0006/24 | Toal.papier JUMBO - 1 bal. | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 420,96 € | 15.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0007/24 | Tlač plagátov A4 - 150ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | COPEX print | 31446779 | 45,00 € | 15.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0008/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ASC s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0367/23 | Elektrická energia za obdobie 12/2023 - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 511,75 € | 12.01.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0004/24 | Tašky na notebook WENGER BQ 16 - 7ks, dokovacia stanica Lenovo ThinkPad - 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 410,69 € | 11.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0366/23 | Elektrická energia za obdobie 12/2023 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,06 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0003/24 | Služby Bezpečnostného centa za obdobie 1-3/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 10.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0365/23 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,23 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0364/23 | Tepelná energia za obdobie 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 12 675,72 € | 09.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0363/23 | Zrážky za 12/2023 - vyúčtovacia fa (Odb. m.: Tokajícka 24, ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 333,48 € | 05.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0362/23 | Zrážky za 12/2023 - vyúčtovacia fa (Odb. m.: Tokajícka 24, byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 05.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0361/23 | WorkBee Z1 + 1000x1500 - 1ks - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Mirage PRG s.r.o. | 24758388 | 1 691,94 € | 04.01.2024 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0001/24 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.01.2024 | 24.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0359/23 | Služby virtuálnej knižnice za 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 02.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0360/23 | Počítačové služby za mesiac 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.01.2024 | 19.01.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0353/23 | Inzerát v Pezinské ECHO, Senecké ECHO dňa 20.10.2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFB1/0357/23 | Dodávka zemného plynu 1-11/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 804,15 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFB1/0354/23 | Kniha - Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi 1ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Vzdelávanie Martin | 54333956 | 21,00 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFB1/0352/23 | Pranie a prenájom rozoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 54,10 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFB1/0356/23 | Dodávka zemného plynu za 12/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) - dobropis k DFB1/0355/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -535,00 € | 20.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0351/23 | Predplatné časopisu BURDA PLUS a BURDA | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 87,04 € | 20.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0348/23 | Seminár PAM 38.04 - online 18.12.2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0350/23 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 19.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0349/23 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 12/2023 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 19.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0346/23 | Elektrina za 11/23 - nedoplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 127,60 € | 15.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra |