Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2856

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0011/24 Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 81,00 € 19.01.2024 15.02.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0009/24 Pevná linka za obdobie 12/2023 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovak Telekom a.s. 35763469 8,28 € 16.01.2024 15.02.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0010/24 Pranie a prenájom rohoží za obdobie 12/2023 Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 39,19 € 16.01.2024 15.02.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0002/24 Myš Genius NX-7015 kovovo sivá - 7ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 83,30 € 15.01.2024 24.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0005/24 Napájací adaptér 150W - 1ks - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 SWISS spol. s r. o. 35770252 110,40 € 15.01.2024 24.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0006/24 Toal.papier JUMBO - 1 bal. Spojená škola Tokajícka 30866499 Europapier Slovensko, s. r. o. 31344381 420,96 € 15.01.2024 15.02.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0007/24 Tlač plagátov A4 - 150ks Spojená škola Tokajícka 30866499 COPEX print 31446779 45,00 € 15.01.2024 15.02.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0008/24 EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov Spojená škola Tokajícka 30866499 ASC s.r.o. 31361161 288,00 € 15.01.2024 15.02.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0367/23 Elektrická energia za obdobie 12/2023 - preplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 -1 511,75 € 12.01.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB1/0004/24 Tašky na notebook WENGER BQ 16 - 7ks, dokovacia stanica Lenovo ThinkPad - 1ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Alza.sk s. r. o. 36562939 410,69 € 11.01.2024 24.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0366/23 Elektrická energia za obdobie 12/2023 - nedoplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 55,06 € 10.01.2024 19.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0003/24 Služby Bezpečnostného centa za obdobie 1-3/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 JABLOTRON SECURITY Slovakia 36857165 17,96 € 10.01.2024 24.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0365/23 Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) Spojená škola Tokajícka 30866499 RAINSIDE s.r.o. 31386946 15,23 € 10.01.2024 19.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0364/23 Tepelná energia za obdobie 12/2023 Spojená škola Tokajícka 30866499 Teplárenský holding 36211541 12 675,72 € 09.01.2024 24.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0363/23 Zrážky za 12/2023 - vyúčtovacia fa (Odb. m.: Tokajícka 24, ZSŠ) Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 333,48 € 05.01.2024 24.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0362/23 Zrážky za 12/2023 - vyúčtovacia fa (Odb. m.: Tokajícka 24, byty) Spojená škola Tokajícka 30866499 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 5,40 € 05.01.2024 24.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0361/23 WorkBee Z1 + 1000x1500 - 1ks - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 Mirage PRG s.r.o. 24758388 1 691,94 € 04.01.2024 05.01.2024 Faktúra
DFB1/0001/24 Výkon zodpovednej osoby 1/2024 Spojená škola Tokajícka 30866499 Osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 02.01.2024 24.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0359/23 Služby virtuálnej knižnice za 12/2023 Spojená škola Tokajícka 30866499 KOMENSKY s.r.o. 43908977 18,84 € 02.01.2024 19.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0360/23 Počítačové služby za mesiac 12/2023 Spojená škola Tokajícka 30866499 Coresystem, s.r.o. 50078411 1 100,00 € 02.01.2024 19.01.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFB1/0353/23 Inzerát v Pezinské ECHO, Senecké ECHO dňa 20.10.2023 Spojená škola Tokajícka 30866499 PETIT PRESS, a.s., 35790253 214,80 € 20.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFB1/0357/23 Dodávka zemného plynu 1-11/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) - vyúčtovacia fa Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 804,15 € 20.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFB1/0354/23 Kniha - Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi 1ks Spojená škola Tokajícka 30866499 Vzdelávanie Martin 54333956 21,00 € 20.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFB1/0352/23 Pranie a prenájom rozoží Spojená škola Tokajícka 30866499 Lindstrom 35742364 54,10 € 20.12.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFB1/0356/23 Dodávka zemného plynu za 12/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) - dobropis k DFB1/0355/23 Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -535,00 € 20.12.2023 01.01.2024 Faktúra
DFB1/0351/23 Predplatné časopisu BURDA PLUS a BURDA Spojená škola Tokajícka 30866499 Slovenská pošta a.s. 36631124 87,04 € 20.12.2023 30.12.2023 Faktúra
DFB1/0348/23 Seminár PAM 38.04 - online 18.12.2023 Spojená škola Tokajícka 30866499 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 19.12.2023 01.01.2024 Faktúra
DFB1/0350/23 Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) Spojená škola Tokajícka 30866499 Orange Slovensko a.s. 35697270 81,00 € 19.12.2023 01.01.2024 Faktúra
DFB1/0349/23 Jazykový kurz pre UA žiakov za 12/2023 (1 žiak) Spojená škola Tokajícka 30866499 Jazyková škola Palisády 17319145 244,00 € 19.12.2023 01.01.2024 Faktúra
DFB1/0346/23 Elektrina za 11/23 - nedoplatok Spojená škola Tokajícka 30866499 ZSE Energia a.s. 36677281 127,60 € 15.12.2023 01.01.2024 Faktúra