Faktúry
Počet záznamov: 2856
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0345/23 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 427,59 € | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0344/23 | Archivácia a vytriedenie archívu | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 11 245,92 € | 14.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0343/23 | Dodávka elektriny 11/2023 - dobropis | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ENSTRA | 51174103 | -99,82 € | 13.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFB1/0342/23 | Hlasová služba VoIP + mesačný poplatok VoIP RAINSIDE (telefón) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 17,80 € | 13.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0341/23 | Inzerát 4. - 10.12.2023 MY Študuj na strednej škole - príloha denníka SME | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PETIT PRESS, a.s., | 35790253 | 214,80 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0340/23 | Pevná linka za obdobie 11/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0339/23 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bojnanský Milan | 40961478 | 90,00 € | 12.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0338/23 | Materiál na vyučovanie (Styling prax III.C)- úhrada v hotovosti VPD č. 175 (2) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 25,30 € | 11.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0337/23 | Materiál na vyučovanie (Styling prax III.C)- úhrada v hotovosti VPD č. 175 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | PECE spol.s r.o. | 36618233 | 104,40 € | 11.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0336/23 | Odvoz odpadu na skládku | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | HOMOLA team, s.r.o. | 35702192 | 203,58 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0335/23 | Tepelná energia za obdobie 11/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Teplárenský holding | 36211541 | 4 650,48 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0333/23 | Závesný systém 2ks (úhrada v hotovosti VPD č. 173) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | DANTIK, s.r.o. | 63075652 | 92,20 € | 05.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0334/23 | Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2024 - vyúčtovacia fa | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0331/23 | Služby virtuálnej knižnice za 11/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0332/23 | Dodávka zemného plynu za 12/2023 (Odberné miesto: Tokajícka) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0330/23 | Počítačové služby za mesiac 11/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0355/23 | Dodávka zemného plynu za 12/2023 (Odberné miesto: Galvaniho) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 535,00 € | 04.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0329/23 | Výkon zodpovednej osoby 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0328/23 | Kontrola hasiac.prístrojov, hydrantu, tlakové skúšky pož.hadice a has.prístroja | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Safety@Work | 46213082 | 251,50 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0326/23 | Autobusová doprava z 30.11.2023 na trase BA - Sereď - BA (exkurzia) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks | 50793519 | 360,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0327/23 | Vstupné do múzea dňa 30.11.2023 (exkurzia) - téma Prenasledovanie židov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 114,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0324/23 | Vyúčtovacia faktúra zrážky (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,68 € | 01.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0323/23 | Vyúčtovacia faktúra zrážky (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,40 € | 01.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0325/23 | SSD disk Samsung 870 EVO 500 GB - 2ks | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 83,80 € | 01.12.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0322/23 | Tonery do tlačiarní 8ks (platba PK) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | 69,22 € | 28.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0321/23 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 11/2023 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0320/23 | Vyúčtovacia faktúra vodné a stočné (Odb.m.: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,59 € | 27.11.2023 | 01.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB1/0318/23 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0319/23 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFB1/0317/23 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |