Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1918

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0046/23 poplatok za doménu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Webglobe - Yegon 36306444 15,54 € 29.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 oplachový prostriedok pre umývačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GastroRex 35783052 87,84 € 28.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 Voda 2-3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 307,25 € 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 Školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 120,00 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 aktualizácia systému Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 432,10 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 882,85 € 17.03.2023 23.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 Voda Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 137,94 € 16.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 Farby L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 77,40 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Doprava lavica Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOB Interier s.r.o. 44948271 8,90 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 čistiace prostriedky 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 232,81 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 plyn J 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 1 701,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 Farby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 99,68 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 elektrina J 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 431,12 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 571,56 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 elektrina L 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,41 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 telefón 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 39,00 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 internet + telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 83,33 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 333,81 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 dovoz stravy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 Režia klienti 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 99,71 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 strava klienti 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 401,82 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 82,38 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 Voda Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 217,19 € 21.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 BVS Lubinská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 143,59 € 16.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 EE L5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 289,63 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 EE J7a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 4 576,39 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 O2 Január Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 39,00 € 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 Réžia klienti 1/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 95,88 € 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 Strava klienti 1/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 351,66 € 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra