Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1918

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/23 Vodné, stočné, zrážky L/5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 137,94 € 17.05.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 Vodné, stočné, zrážky L/5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 137,94 € 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 Školiaci materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing. Martin Papcún 45528772 60,00 € 16.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 Veľkokapacitný kontajner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 OLO a.s. 00681300 404,40 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 EE J7a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 892,93 € 11.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 EE L5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 242,12 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 Režia klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 95,71 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Strava klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 350,52 € 10.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 Tlakomer Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MEDIMED 48089923 59,90 € 09.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 Mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 41,00 € 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Telefón, internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 83,28 € 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 Pohonné hmoty Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 179,47 € 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Dovoz stravy april Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 292,50 € 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 357,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 90,55 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 vyučtovanie predplatného Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Poradca podnikateľa 31592503 33,41 € 26.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 Vodné, stočné J/7 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 226,24 € 24.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 EE J7a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 3 124,66 € 13.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 EE L5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 280,94 € 12.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 Mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 39,00 € 06.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 Telefón, internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 83,29 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 931,00 € 04.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 Réžia klienti 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 112,01 € 04.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 Nafta 03/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 308,10 € 04.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 Strava klienti 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 572,82 € 04.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 nákup Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 38,55 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 Dovoz stravy 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 Ročné predplatné 23PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 599,98 € 31.03.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 Školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského 36333166 42,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 Supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Pre rodinu, o.z. 42255261 234,00 € 29.03.2023 31.03.2023 Faktúra