Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2727

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0274/23 Balíček Naša Strava za 11/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 08.12.2023 03.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0273/23 Občerstvenie na basketbalový turnaj Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Adriána Mišúthová 50171551 400,00 € 08.12.2023 03.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0275/23 Dodávka tepla za 11/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 11 845,78 € 08.12.2023 03.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0271/23 Spracovanie mzdovej agendy za 11/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 500,00 € 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSJ/0098/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko 52908542 1 531,39 € 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 Dodávka plynu za 12/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 194,00 € 07.12.2023 03.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0268/23 Ochrana objektu za 11/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 67,56 € 07.12.2023 03.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0266/23 Inzerát do novín Pezinské a Senecké ECHO Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Petit Press a.s. 35790253 118,80 € 07.12.2023 03.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0269/23 Odvoz kuchynského odpadu za 11/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INTA s.r.o. 34129863 54,00 € 07.12.2023 03.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0270/23 Záloha na elektrinu za 12/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 1 100,00 € 07.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFBV/0267/23 Jazykový kurz pre UKR žiakov za 11/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 244,00 € 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSJ/0097/23 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MS - Ovocie zelenina 47894962 2 239,80 € 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSJ/0096/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 431,06 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Lyreco CE, SE 35958120 915,50 € 01.12.2023 02.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0263/23 Inkluzívna škola Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RAABE 35908718 49,20 € 30.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSJ/0094/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 73,34 € 29.11.2023 13.12.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 Vydanie elektronickej pečate Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 88,32 € 29.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFSJ/0095/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 134,20 € 29.11.2023 13.12.2023 Faktúra
DFSJ/0092/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 433,14 € 27.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0093/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 216,00 € 27.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0091/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 223,07 € 24.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 Dohľad nad prac.prostredím Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Mgr. Katarína Záňová 52314375 330,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFKV/0003/23 Projekčné práce - ihrisko Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Branislav Múčka 55044620 4 300,00 € 21.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 Comodity do počítačov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Commodity s.r.o. 35875151 708,40 € 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 Nedoplatok vodné, stočné za 10-11/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 493,32 € 20.11.2023 02.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0257/23 Jedálne kupóny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 UP Déjeuner 53528654 4 389,37 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 Služby počítačovej siete za10-12/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 16.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0087/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 20,81 € 16.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0090/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 265,76 € 16.11.2023 07.12.2023 Faktúra