Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DP006 Členský poplatok SACKA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SACKA-Slov.asociácia cest 17322642 58,00 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP007 Ročná kontrola multifunkčného ihriska, kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 386,40 € 16.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP524 elektrika 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 323,12 € 15.01.2024 15.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP528 odvoz a likvidácia odpadu 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 578,40 € 15.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP526 prenájom lisovacieho kontajnera 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 15.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP527 prenájom predložiek str. 811 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 15.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP523 voda 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 11 221,97 € 15.01.2024 19.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP525 plyn 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48 143,03 € 15.01.2024 19.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP005 Členský príspevok na rok 2024 - Zväz obchodu SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz obchodu SR 30808839 300,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DT002 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 496,04 € 12.01.2024 25.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DT001 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 32,39 € 12.01.2024 25.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ005 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 589,12 € 12.01.2024 16.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ003 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 153,49 € 12.01.2024 16.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ002 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 836,60 € 12.01.2024 16.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ004 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 687,07 € 12.01.2024 16.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DŠJ001 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 433,49 € 12.01.2024 16.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
24DP004 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 1 000,00 € 12.01.2024 19.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP520 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 137,27 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP521 poplatky za telekomunikačné služby 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 160,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP519 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 186,87 € 09.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP518 údržba výťahov 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 09.01.2024 19.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP517 Zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 18,00 € 09.01.2024 19.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP515 Ubytovanie - Lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GOLEM Holding, s.r.o. 50567756 1 500,00 € 09.01.2024 03.02.2024 Faktúra
24DP003 telefón, internet 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 545,22 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP516 PHM 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 269,63 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP514 WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR, priemyselný vysávač Kärcher WD 4 V-20/5/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 612,88 € 08.01.2024 03.02.2024 Faktúra
23DP513 Vysávač na okná 3ks, rychlovarná kanvica 20ks, termoska 20ks, CONNECT IT Wirez 3v1 1,2m - kábel na nabíjanie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 705,58 € 08.01.2024 03.02.2024 Faktúra
23DP512 Tanečné vystúpenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. art. Stanislava Marešová 8752136404 490,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Faktúra
24DP001 Flexilink W 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Faktúra
24DP002 Výkon zodpovednej osoby za 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Faktúra