Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2687

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0237/23 energie a služby spojené s nájmom 08/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 00603287 4 412,44 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 spotrebný materiál na VUP Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 845,28 € 29.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0236/23 servisné práce na EZS Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MICROSYSTEM, s.r.o. 36670111 42,00 € 28.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0235/23 učebnice SJ pre učiteľa Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 35,30 € 28.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0234/23 učebnice SJ pre 2. a 3.ročník - limitka č. 176 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 17323266 1 548,00 € 28.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 servis výťahu 9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OTIS Výťahy , s.r.o. 35683929 74,62 € 26.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 239,86 € 25.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 grafické práce - prezentácia školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 RICHIE.. s.r.o. 51430924 168,00 € 25.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 telekomunikačné poplatky 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 25.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 komentar k odmenovaniu zame. 10/23-10/24 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 278,98 € 25.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0228/23 telekomunikačné poplatky 9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,98 € 21.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0226/23 monitorovanie objektu 9/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Ochranná služba s.r.o. 35695340 73,20 € 20.09.2023 04.11.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 Licencia na AdobePhotoshop 2023-2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 1 800,00 € 20.09.2023 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 školenie o posudzovaní kval. predpokladov PZ a OZ školy Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kantorka, n.o. 45740313 45,00 € 20.09.2023 11.10.2023 Faktúra
VO/0049/23 hlina Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PECE spol. s r. o. 36618233 0,00 € 20.09.2023 03.02.2024 Objednávka
VO/0050/23 učebnice AJ Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 preskoly.sk s.r.o 5169288 320,04 € 20.09.2023 03.02.2024 Objednávka
DFBV/0223/23 elektrická energia 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 -394,20 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0224/23 pranie a prenájom rohoží 8/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 18,29 € 19.09.2023 02.10.2023 Faktúra
VO/0048/23 licencia na AdobePhotoshop 2023, 2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 SOFTWARE PARTNER, spol. s r. o. 17318645 1 800,00 € 18.09.2023 22.11.2023 Objednávka
DFBV/0221/23 čistiace potreby Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 305,05 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra