Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0049/24 Suroviny (káva, sirup...) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 230,40 € 08.04.2024 23.04.2024 Objednávka
VO/0050/24 Analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 08.04.2024 23.04.2024 Objednávka
VO/0051/24 Účastnícky poplatok medzinárodná súťaž - Riga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Valsts SIA "Riga türisma un radošäs industrijas tehnikums" LV40003480798 996,60 € 08.04.2024 24.04.2024 Objednávka
24DP095 čerpanie sociálneho fondu - stravovacie služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 TEHELNÉ POLE, a.s. 36361666 3 320,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP094 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ075 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 61,73 € 04.04.2024 08.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP093 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP091 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 04.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP092 Výkon zodpovednej osoby za 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT017 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 906,36 € 04.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DT018 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,88 € 04.04.2024 14.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
24DŠJ074 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 109,18 € 03.04.2024 08.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ073 za materiál Heskofruit Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Heskofruit s. r. o. 50194160 180,82 € 03.04.2024 08.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP090 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 271,98 € 02.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP088 Flexilink W 2024/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP089 Služby technika OPP a BOZP 2024/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ072 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 112,97 € 28.03.2024 08.04.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ071 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 63,48 € 27.03.2024 01.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
24DT016 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 744,54 € 27.03.2024 02.04.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
24DŠJ067 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 185,65 € 25.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra