Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0177/19 kryt koša kosačky Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 207,32 € 21.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 aktualizácia školského programu Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 449,00 € 21.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 prenájom - gymnastika Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 6 000,00 € 20.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 66,00 € 19.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 prenájom - DŽUDO Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 7 500,00 € 18.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 čipové kľúče - šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 384,00 € 18.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 17.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 aktualizácia programu pre šj Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 39,24 € 17.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFSJ/0125/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 685,45 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0126/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 677,71 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0127/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 421,24 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0128/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 675,90 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0129/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 534,77 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0130/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 36,14 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0131/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 170,65 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0132/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 529,26 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0133/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 559,86 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0134/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 437,30 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFSJ/0135/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 307,73 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 761,00 € 11.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 inzercia v novinách Športové gymnázium 17337020 TVR a RE, s.r.o 35728213 298,80 € 10.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 prenájom haly - ovál Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 360,00 € 07.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 prenájom haly HUŠ+regenerácia Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 3 307,86 € 07.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 telefónne poplatky Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 64,58 € 07.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 07.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 umývačka riadu Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 5 070,00 € 06.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 06.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 295,98 € 06.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 660,13 € 06.06.2019 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 inzercia v novinách BN Športové gymnázium 17337020 NIVEL PLUS 35712058 300,00 € 31.05.2019 20.06.2019 Faktúra