Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0172/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 645,72 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0173/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 990,92 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0264/19 "Župný deň" - medaile Športové gymnázium 17337020 Victory sport, spol.s.r.o 35774282 900,44 € 12.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0268/19 oprava havárie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 VEMAPOS 35829613 31 675,13 € 12.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DFBV/0263/19 vybavenie tried ZŠ Športové gymnázium 17337020 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 4 272,00 € 11.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 kompletizácia PC učebne Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 3 800,00 € 10.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0261/19 oprava plynového kotla Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 132,88 € 10.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 telefónne poplatky Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 58,58 € 10.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFSJ/0159/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 884,45 € 10.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0160/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 128,22 € 10.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0161/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 UNIQUE SR 35928182 516,96 € 10.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0151/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 780,82 € 09.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0152/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 299,38 € 09.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0153/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 680,13 € 09.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0154/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 882,72 € 09.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0155/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 153,35 € 09.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0156/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 328,55 € 09.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0157/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 362,52 € 09.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFSJ/0158/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 338,53 € 09.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 vypratanie priestoru chladiaceho skladu Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 960,00 € 06.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 revízia výťahu - šj Športové gymnázium 17337020 ORGO-LIFT 30940630 65,00 € 06.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 133,81 € 05.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 predplatné - Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme Športové gymnázium 17337020 VERLAG DASHOFER 35730129 521,43 € 04.09.2019 06.09.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 93,60 € 04.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 386,20 € 04.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 elektrina Športové gymnázium 17337020 Západoslov. elektrárne 36677281 277,63 € 04.09.2019 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 nájomné - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 03.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 nájomné - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 03.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 03.09.2019 03.10.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 čipy na dochádzku Športové gymnázium 17337020 ASC Applied Software 31361161 30,00 € 02.09.2019 19.09.2019 Faktúra