Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0194/19 portrét-prezidentka Športové gymnázium 17337020 TASR 31320414 288,00 € 03.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 práce na realizáciu vodovodného potrubia k nápojov.čeriču Športové gymnázium 17337020 Tamara Horváthová 47666391 220,00 € 03.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 900,00 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 služby BOZP Športové gymnázium 17337020 Milan Bojnanský 40961478 132,00 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 66,00 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 poplatky za kópie-kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 26,53 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFSJ/0150/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 69,02 € 02.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 pákové zatváranie na okná v sprchách Športové gymnázium 17337020 KALYPSO, s.r.o 35719389 376,13 € 01.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFSJ/0149/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 95,88 € 01.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFSJ/0148/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 657,19 € 28.06.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 500,18 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 inštalácia a nastavenie bezpečnosti Športové gymnázium 17337020 Róbert Mokráň 37499084 300,00 € 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFSJ/0146/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 302,70 € 27.06.2019 31.07.2019 Faktúra
DFSJ/0147/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 128,62 € 27.06.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 krovinorez Športové gymnázium 17337020 GAZDA, s.r.o 31382789 577,01 € 26.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 nájom +odpočet kopírky Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 81,84 € 26.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 zarámovanie materiálov Športové gymnázium 17337020 Hollywood art s.r.o 35918195 270,55 € 25.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFSJ/0136/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 36,96 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0137/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 392,18 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0138/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 914,08 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0139/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 240,33 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0140/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 8,50 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0141/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 75,90 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0142/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidfood 34152199 178,56 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0143/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 604,44 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0144/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 651,65 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFSJ/0145/19 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 511,64 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 260,80 € 24.06.2019 27.06.2019 Faktúra