Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 33,79 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 66,94 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 614,47 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 216,00 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 931,51 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 114,05 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 hygienické a čistiace potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 108,55 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 94,39 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 66,24 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 860,00 € 12.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 12.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 12.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 12.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0368/22 výmena podlahových krytín na chodbách a schodiskách školy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 VETEX Int., s.r.o. 44593287 27 671,09 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0369/22 Nákup a montáž vyvýšeného záhonu v počte 1 ks a nákup a výsadba 10 ks jedlých kríkov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Top Záhrada s.r.o. 51660211 1 093,40 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0367/22 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 21,55 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFSF/0018/22 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 190,20 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0366/22 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 640,34 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0365/22 revízia elektrických spotrebičov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 rt elektro s.r.o. 50991175 624,00 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0364/22 čistiace potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 89,20 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0352/22 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 205,15 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0359/22 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0353/22 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFSF/0017/22 vianočné posedenie - príspevok zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LUMI GASTRO s.r.o. 47212357 384,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0358/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 33,79 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0357/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 66,94 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0360/22 výmena akumulátora Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RIMI-NABDA s.r.o. 36242039 185,22 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra