Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0018/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 33,79 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 66,94 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 614,47 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 216,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 931,51 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 114,05 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 108,55 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 94,39 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 66,24 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 860,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/22 | výmena podlahových krytín na chodbách a schodiskách školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 27 671,09 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/22 | Nákup a montáž vyvýšeného záhonu v počte 1 ks a nákup a výsadba 10 ks jedlých kríkov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Top Záhrada s.r.o. | 51660211 | 1 093,40 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 21,55 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0018/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 190,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 640,34 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/22 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 624,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/22 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 89,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 205,15 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0017/22 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 384,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 33,79 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 66,94 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/22 | výmena akumulátora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 185,22 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |