Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0361/22 poskytnutie služby za LVK Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 T.C.T., spol. s r.o. 36742121 6 150,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0363/22 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 376,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0362/22 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 409,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0356/22 EliteBoard set - krátka projekcia EB-530 Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 536,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0355/22 počítač HP, monitor a zostava na projekčnú prezentáciu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 2 231,04 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0354/22 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 137,90 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0337/22 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 550,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0341/22 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 398,82 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0340/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0339/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0338/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0344/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0343/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,23 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0349/22 rotačné čistenie kanalizácie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Majster Kutil s.r.o. 52985806 100,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0342/22 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 649,70 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0336/22 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0350/22 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFSF/0016/22 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 245,70 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0351/22 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 763,56 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0347/22 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0345/22 hygienické a čistiace potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 172,50 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0346/22 kancelárske potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EKO TONER s.r.o. 47689650 14,80 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0348/22 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0335/22 výkov činnosti stavebného dozoru Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO 30941067 250,00 € 07.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0334/22 výkov činnosti stavebného dozoru Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Milan Vavrinec - STAVRO 30941067 700,00 € 07.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFSF/0015/22 darčekové karty Lidl Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 1 720,00 € 01.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0333/22 florbalová súťaž Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Florbal s.r.o. 44887001 166,00 € 30.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0331/22 deratizácia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 72,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0330/22 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 409,00 € 29.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFKV/0002/22 umývacie stroje Kärcher BR 40/10 Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MONTES SK, s.r.o. 35904500 8 823,90 € 29.11.2022 30.11.2022 Faktúra