Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1756

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0093/23 Výkon zodpovednej osoby Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFSF/0006/23 stravné za jún 2026 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 456,72 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 Stravné za 6/2023 PPa NP Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 826,88 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 účtovnícke práce za 6/2023 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 450,00 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 Nájom a Servis tlačových zariadení 4-6/2023 Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 184,09 € 06.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 školenie-Viac ako peniaze Obchodná akadémia 30775418 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 60,00 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 Zručnosti pre úspech- školenie Obchodná akadémia 30775418 Junior Achievement Slovensko n.o. 42166292 60,00 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 vodné, stočné, zrážky - 23.5.-22.6.2023 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 794,94 € 28.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 revízia detektoru plynu v kotolni Obchodná akadémia 30775418 OGASS s.r.o. 47515112 70,00 € 28.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 prenájom rohoží - 22.5.-18.6.2023 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 80,54 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 dodanie a montáž horizontálnych žalúzií-201,208,303,305,307 Obchodná akadémia 30775418 MIBA SK, s.r.o. 36623041 2 035,88 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 revízia plynových zariadení kotolne Obchodná akadémia 30775418 Peter Dimitrov 11650613 529,80 € 22.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 učebnice slovenského jazyka Obchodná akadémia 30775418 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 330,60 € 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 elektrina - 5/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 277,37 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 správa IT - 5/2023 Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 838,66 € 12.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 mobilný operátor O2 -5/2023 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 58,50 € 09.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 pevná linka - 5/2023 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 27,04 € 08.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 plyn - 5/2023 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 3 373,72 € 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 Otvorená škola BSK marec-jún 2023 - Ihrisko - kolíky na uchytenie plachty Obchodná akadémia 30775418 JAKS s.r.o. 50734245 64,90 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFSF/0005/23 obedy-5/2023 - sociálny fond Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 498,30 € 06.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 obedy- 5/2023 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 993,20 € 06.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie-Múzeum holokaustu Sereď Obchodná akadémia 30775418 Slovenské národné múzeum 164721 370,00 € 06.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 činnosť zodpovednej osoby - 6/2023 Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 06.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 účtovnícke práce - 5/2023 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 350,00 € 06.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024 Obchodná akadémia 30775418 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 05.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 ochrana objektu - II.Q.2023 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 119,48 € 05.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 jarná deratizácia Obchodná akadémia 30775418 Eduard Simondel 41888154 60,00 € 01.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 vodné, stočné, zrážky - 23.4.-22.5.2023 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 811,88 € 26.05.2023 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 prenájom rohoží - 24.4.-21.5.2023 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 83,28 € 26.05.2023 14.06.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 akumulátorová vyžínačka Makita DUR192LZ Obchodná akadémia 30775418 Crafthero s.r.o. 53072901 135,00 € 25.05.2023 14.06.2023 Faktúra