Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14041

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0081/24 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 637,90 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0021/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 422,18 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0021/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 564,52 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0018/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GROTTO TRADE s.r.o. 44036752 246,28 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0020/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 63,72 € 07.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0080/24 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 300,00 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0020/24 servisná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 66,44 € 07.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 105,43 € 06.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 551,18 € 06.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/24 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 140,99 € 06.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 132,24 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 297,54 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/24 lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kosodrevina, s.r.o. 36267775 480,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0074/24 lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Kosodrevina, s.r.o. 36267775 5 880,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/24 zneškodnnie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 89,28 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/24 učeb.pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Florbal s.r.o. 44887001 111,00 € 05.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 180,36 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/24 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 37,06 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0020/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 116,27 € 05.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/24 nájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 52,22 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0073/24 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,21 € 05.02.2024 15.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROFISANITA s.r.o. 46627111 709,85 € 02.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0019/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 729,86 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 9 421,37 € 02.02.2024 12.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0067/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 667,81 € 02.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0056/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 249,67 € 01.02.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0059/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERSIS s.r.o. 47788577 83,00 € 01.02.2024 09.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra