Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1756

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0015/24 poplatok za administratívne náklady Sanet Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0016/24 Seminárny poplatok - odmeňovanie nepedagogických pracovníkov Obchodná akadémia 30775418 Nezisková organizácia VESNA 45739153 79,96 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0013/24 prenájom rohoží za obdobie 01.01.-28.01.2024 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 147,37 € 01.02.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/24 účtovnícke práce za január 2024 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 450,00 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0012/24 Ubytovanie pre dve osoby - ERASMUS Obchodná akadémia 30775418 Richard Zelina 64148629 52,53 € 29.01.2024 16.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0011/24 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce Obchodná akadémia 30775418 Asseco Solutions 00602311 96,00 € 24.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0010/24 nákup toaletného papiera Obchodná akadémia 30775418 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 370,18 € 24.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/24 odborná prax v českej republike na základe Zmluvy o spolupráci a dodatku č. 3 Obchodná akadémia 30775418 AGAMOS s.r.o. 28349521 10 044,00 € 23.01.2024 06.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0008/24 vodné stočné Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 563,10 € 23.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0009/24 publikácia -Škola a jej riadenie - dec.23 Obchodná akadémia 30775418 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko 35908718 48,20 € 23.01.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0003/24 seminár- odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov Obchodná akadémia 30775418 Nezisková organizácia VESNa 45739153 79,98 € 18.01.2024 06.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0005/24 výkon zodpovednej osoby Obchodná akadémia 30775418 EuroTRADING s.r.o. 44031483 58,80 € 18.01.2024 06.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0006/24 EduPage eGovernment modul Obchodná akadémia 30775418 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 18.01.2024 06.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/24 tlačivá na maturitné skúšky Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 65,56 € 18.01.2024 06.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0254/23 Finančný spravodajca -vyúčtovanie za rok 2023 Obchodná akadémia 30775418 Poradca podnikatela 31592503 32,03 € 12.01.2024 22.01.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0255/23 elektrina-12/2023 Obchodná akadémia 30775418 Zapadoslovenska energetika 36677281 223,44 € 12.01.2024 22.01.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0253/23 pevná linka - 12/2023 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 29,14 € 11.01.2024 22.01.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0252/23 správa IT-12/2023 Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 838,66 € 11.01.2024 22.01.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0251/23 ochrana objektu-IV.Q.2023 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 126,68 € 10.01.2024 22.01.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0249/23 plyn - 12/2023 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 15 867,96 € 10.01.2024 22.01.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0250/23 mobilný operátor - 12/2023 Obchodná akadémia 30775418 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 46,32 € 10.01.2024 22.01.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0248/23 údržba výťahu - IV.Q.2023 Obchodná akadémia 30775418 ORGO-LIFT 30940630 90,00 € 09.01.2024 22.01.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0001/24 OARBA-brožúra, OARBA-leták Obchodná akadémia 30775418 Expresta s.r.o. 43954782 211,69 € 05.01.2024 22.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0246/23 nájom + tlač Kyocera - 10,11,12/2023 Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 291,84 € 04.01.2024 22.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0247/23 prenájom rohoží - 4.12.-31.12.2023 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 115,01 € 04.01.2024 22.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0245/23 nájom + tlač - Kyocera -10,11,12/2023 Obchodná akadémia 30775418 Z+M servis a.s. 44195591 203,15 € 03.01.2024 22.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0244/23 vodné, stočné, zrážky - 23.11.-22.12.2023 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 845,40 € 28.12.2023 22.01.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSF/0012/23 obedy-12/2023 - sociálny fond Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 335,28 € 22.12.2023 09.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0240/23 obedy-12/2023 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 1 544,32 € 22.12.2023 09.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0241/23 súprava videovrátnika s externou kamerou Obchodná akadémia 30775418 EL - PAS s.r.o. 52126846 302,00 € 22.12.2023 09.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra