Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2545

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
92230168 ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 1,00 € 27.09.2023 11.10.2023 Faktúra
92230169 Ľuboš Čecho RSP Servis - kontrola a údržba plyn.zariadenia RSP Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 198,00 € 27.09.2023 04.10.2023 Faktúra
92230165 SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - stravné lístky: 250 ks po 4,70EUR Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 1 175,00 € 25.09.2023 02.10.2023 Faktúra
92230164 DEMI šport plus, s.r.o. - Otvorená škola: športový materiál - bránky,lopty Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 DEMI šport plus, s.r.o. 36531154 1 402,95 € 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
92230163 BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 1 523,27 € 22.09.2023 02.10.2023 Faktúra
92230162 BVS, a.s. - odber vody za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 916,14 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
92230161 Victory sport, spol. s r.o. - Otvorená škola: športové poháre a medaily na súťaž Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 51,33 € 20.09.2023 22.09.2023 Faktúra
92230154 ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 083,09 € 18.09.2023 18.09.2023 Faktúra
92230160 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 12.09.2023 22.09.2023 Faktúra
92230158 Up Déjeuner, s.r.o. - nákup gastrolístkov: 377 ks - čerpanie SF Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 073,09 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
92230159 Print-Office s.r.o. - toner Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Print-Office s.r.o. 54085292 82,56 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
92230153 SPP, a.s. - odber plynu za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 2 758,73 € 08.09.2023 21.09.2023 Faktúra
92230157 Print-Office s.r.o. - nákup kancelárskych a čistiacich potrieb Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Print-Office s.r.o. 54085292 194,84 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
92230152 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8,76 € 05.09.2023 02.10.2023 Faktúra
92230151 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,27 € 05.09.2023 02.10.2023 Faktúra
92230156 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
92230155 VNET, a.s. - internet za 9/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 138,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
92230150 Juraj Gígel - zabezpečenie služieb BOZP, OPP za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Juraj Gígel 43915680 306,00 € 30.08.2023 13.09.2023 Faktúra
92230149 ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ORANGE Slovensko a.s 35697270 2,14 € 30.08.2023 11.09.2023 Faktúra
92230148 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Faktúra
92230147 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,00 € 24.08.2023 04.09.2023 Faktúra
92230146 BEZ Transformátory a.s. - distribúcia el.energie za 7/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 BEZ Transformatory a.s. 31383475 1 522,54 € 21.08.2023 04.09.2023 Faktúra
92230145 BVS, a.s. - odber vody za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 835,14 € 21.08.2023 04.09.2023 Faktúra
92230141 ZSE Energia, a.s. - dodávka el.energie za 7/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 038,61 € 14.08.2023 14.08.2023 Faktúra
92230144 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 19,00 € 10.08.2023 24.08.2023 Faktúra
92230140 SPP, a.s. - odber plynu za 7/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 SPP, a.s. 35815256 2 735,94 € 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
92230139 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8,76 € 07.08.2023 30.08.2023 Faktúra
92230138 Slovak Telekom,a.s. - vyúčt.hovorov za 7/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 Slovak Telekom,a.s. 35763469 56,29 € 07.08.2023 30.08.2023 Faktúra
92230143 VNET, a.s. - internet za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 VNET, a.s. 35845007 138,00 € 04.08.2023 24.08.2023 Faktúra
92230142 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. - právna pomoc za 8/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická 00893161 JUDr.Soňa Vlhová advokátska kancelária,s.r.o. 50854593 199,16 € 01.08.2023 24.08.2023 Faktúra